T AE T I G K E I T S B E R I C H T KW03/02 ================================================================================ Kunde: Projekt: BfdVdB Projektbezeichnung: Beispiel für die Vorführung dieses Berichtes Autor: Andreas Mueller Verteiler: MS, BSCW -------------------------------------------------------------------------------- Legende: '-' bezeichnet Eintraege, die sich gegenueber der Vorwoche nicht veraendert haben '+' ist die Markierung fuer alle neuen oder gegenueber der Vorwoche veraenderten Eintraege AM: A.Mueller, AO: A.O Reilly, HA: H.Alkan, HF: H.Feuer, KH: K.Heinrich, LN: L.Neumann, MS: M.Seifert PR: P.Richter, SP: S.Paul ================================================================================ Termine: + 11.01.02 Projekteinführung (14-15h, R. 517, HA, LN, PR, SP) - 16.01.02 Projektplanung AP2 (14–16h, Raum 10-56) + 21.01.02 Projektstatus (15-16h, Raum 12-01) + 22.01.02 Messe Koordination (11-12h, AM) + 04.02.02 Projektstatus (15-16h, 09-36) + 15.02.02 Partnertreffen Status-MAP (Partner A) - 04/05.02.02 Koordinatorentreffen (Partner B) Aktuelle Aktivitaeten: - Anforderungsprofil (AP1: AM) - Leitfaden (AP3: KH) + Vorbereitung HoKo (AP1: PR, AM) + Einrichtung Projektor (ADM: PR) Anstehende Aktivitaeten: + Messe-Flyer (ADM: LN?) + Erstellung der Vorab-Status-Map (14.2.). + Erstellung eines Darstellungskonzeptes + Durchführung HoKo (21.2.) + Statusbericht für Q4 2001 / Q1 2002 (ADM: 10.2. AM) + Vorbereitung Workshop (LN ?) Erledigte Aktivitaeten und erbrachte Ergebnisse: - Einweisung PR (ADM: AM, PR) + Planung Messe Einsatz + Einweisung HA, LN, PR, SP (ADM) Offene Problemfaelle: - Terminverzögerung bei Anfordrungsprofil (wg. Administrativer Tätigkeiten) Probleme bei Ressourcen (Hardware, Software, Mitarbeiter): - Auslieferung der Rechner geht zu schleppend. Qualitaet der Ergebnisse: - Zureichende Qualität + Vorbesserungsvorschläge von der Abteilung XYZ Top 5 Projektrisiken: - ungewisse finanzielle Lage des Kunden - Mitarbeiterfluktuation - Informationsweitergabe zwischen den Partnern + Ausscheiden von 1 Partnern Aufwände: 1.7. - 16.7.01 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 ADM Summe AM: 1 1 1 1 1 1 6 AO: 2 2 2 2 8 HA: 3 3 6 HF: 4 4 4 4 16 KH: 5 5 5 5 5 5 30 LN: 6 6 6 6 24 MS: 7 7 14 SP: 8 8 8 8 32 --- --- --- --- --- --- -- 6 26 36 36 26 6 136 Budgetbetrachtung: Soll Gesamt: 100 Ist Gesamt: 80 Rest: 20 Budget: 130 Interpretation: Keine besonderen Vorkommnisse. ================================================================================ Ende des Taetigkeitsberichtes